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qq彩票中奖查询:中共滎經縣紀律檢查委員會、滎經縣監察委員會關于2019年部門預算編制的說明

彩票中奖以后 www.vszsw.icu 來源:縣監察委 點擊數:93 次 發布日期:2019-04-15

索 引 號 595058024/2019-00167 主題分類 財政預(決)算
發布機構 縣監察委 發文日期 2019-04-15 18:01:27
名  稱 中共滎經縣紀律檢查委員會、滎經縣監察委員會關于2019年部門預算編制的說明
文  號 主 題 詞

按照預算管理有關規定,目前部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

(一)基本職能

中共滎經縣紀律檢查委員會,在中共滎經縣委和中共雅安市紀律檢查委員會領導下,按照《中國共產黨章程》規定開展工作;滎經縣監察委在縣政府和市監察委領導下,按照《中華人民共和國行政監察法》的規定開展工作。縣紀委和監察委合署辦公,實行一套工作機構、兩個機關名稱的體制,履行黨的紀律檢查和政府行政監察兩種職能,對縣委、縣政府和市紀委、市監察委負責。

(二)重點工作

1.堅持以黨的政治建設為統領。嚴明政治紀律和政治規矩;嚴肅黨內政治生活;持續加強政治生態建設。

2.扎實推進國家監察體制改革。全力推動改革試點工作;探索形成高效順暢的運行機制。

3.保持正風肅紀的韌勁和執著。鞏固拓展落實中央八項規定精神成果;下更大力氣整治形式主義和官僚主義;教育引導黨員干部改進作風增強群眾感情。

4.全面加強黨的紀律建設。深入開展經常性紀律教育;大力實踐“四種形態”強化日常監督。

5.持續鞏固反腐敗斗爭壓倒性態勢。加強黨對反腐敗工作的領導;持續保持高壓態勢;深化標本兼治。

6.充分發揮巡察利劍作用。深化政治巡察;提升巡察質效;增強巡察權威。

7.常態長效深入整治侵害群眾利益的突出問題。深入開展扶貧領域腐敗和作風問題專項治理。

8.推動全面從嚴治黨責任落到實處。壓實管黨治黨政治責任;嚴格實施責任追究。

9.打鐵必須自身硬,鍛造新時代紀檢監察鐵軍。

二、機構設置情況

我單位現有辦公室、宣傳部、案件審理室、黨風政風監督室、信訪室、紀檢監察一室、紀檢監察二室7個內設機構和一個股級事業單位滎經縣黨風廉政建設宣傳教育中心、17個派駐機構,落實行政編制60個。縣委巡察工作領導小組辦公室設在縣紀委,落實行政編制4個,成立縣委巡察組3個,核定領導職數6個。我單位現有公務員編制23人,工勤人員編制2人,事業人員編制5人。

三、收支預算總體情況及增減變化說明

2019年本單位收入預算總額為352.1479萬元(其中:當年財政撥款收入352.1479萬元),較2018年部門預算收入總數316.68萬元,增長11.20%。2019年部門預算支出總數352.1479萬元,較2018年部門預算支出總數316.68萬元增長11.20%。

四、機關運行經費及安排情況

本單位2019年一般公共預算基本支出312.1479萬元,其中:人員經費255.2506萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資;機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費(職工基本醫療保險繳費、失業、工傷、生育等)、住房公積金、其他工資福利支出、社會福利和救助、離退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助支出等。
    公用經費56.8974萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

五、政府采購安排情況

本單位2019年安排政府采購預算20萬元,本年度安排政府采購預算購置執紀執法車輛一輛。

六、2019年“三公”經費預算情況說明

2019年“三公”經費財政撥款預算數27萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費1.005萬元,公務用車購置及運行費25.995萬元(其中:公務用車運行維護費5.995萬元、安排公務用車購置費20萬元)。

(一)因公出國(境)經費

2019年本單位無因公出國(境)預算安排,與2018年比無變化。

(二)公務用車購置及運行維護費

2019年預算25.995萬元,比2018年增加19.995萬元,上升333.25%,其中:公務車購置20萬元,與2018年比上升20萬元,公務車運行與維護5.995萬元,比2018年減少0.005萬元,下降0.08%,主要原因是厲行節約,加強公車管理。

(三)公務接待費

2019年公務接待費預算安排1.005萬元,較2018年減少0.005萬元,下降0.50%。主要原因是按照中央關于厲行節約,反對鋪張浪費等有關規定,嚴格控制接待標準及次數,壓縮一般性接待費。

七、其他重要事項的情況說明

本單位2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

本單位2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

八、名詞解釋

1.財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

2.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

3.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

4.一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)行政運行(項):指反映紀檢監察機關基本支出。

5.一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)一般行政管理事務(項):指紀檢監察機關未單獨設置項級科目的項目支出。

6.一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)其他紀檢監察事務支出(項):指除上述項目以外其他紀檢監察事務方面的支出。

7.社會保障和就業(類)行政事業離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指反映未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。

8.社會保障和就業(類)行政事業離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

9.社會保障和就業(類)行政事業離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項):指反映單位為職工實際繳納的職業年金。

10.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指縣財政局集中安排的行政單位醫療保險繳費經費。

11.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

12.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

13.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

14.“三公”經費:納入縣級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

15.機關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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